Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 17.192,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 1.646,10 )
   0000634/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS-R$ 640,15
   0000635/2024 Anulacao001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE-R$ 1.005,95
       Total -R$ 1.646,10
Total -R$ 1.646,10
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 914,50 )
   0004568/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 457,25
   0004565/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 457,25
       Total R$ 914,50
Total R$ 914,50
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 2.926,40 )
   0000635/2024 Reforco001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.371,75
   0000634/2024 Reforco002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.463,20
   0004531/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 91,45
       Total R$ 2.926,40
Total R$ 2.926,40
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 91,45 )
   0004438/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
       Total R$ 91,45
Total R$ 91,45
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 91,45 )
   0004208/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
       Total R$ 91,45
Total R$ 91,45
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 91,45 )
   0003699/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
       Total R$ 91,45
Total R$ 91,45
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 548,70 )
   0003268/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 548,70
       Total R$ 548,70
Total R$ 548,70
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 2.743,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 17.192,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.097,40 )
   0000634/2024 0007786/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.097,40
        Total R$ 1.097,40
Total R$ 1.097,40
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 91,45 )
   0004531/2024 0007230/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 91,45
        Total R$ 91,45
Total R$ 91,45
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 3.566,55 )
   0004438/2024 0006577/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
   0004208/2024 0006576/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
   0003699/2024 0006575/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
   0000635/2024 0006574/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.371,75
   0004565/2024 0006573/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 457,25
   0000634/2024 0006572/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.463,20
        Total R$ 3.566,55
Total R$ 3.566,55
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 457,25 )
   0004568/2024 0006571/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 457,25
        Total R$ 457,25
Total R$ 457,25
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.646,10 )
   0000635/2024 0005835/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 823,05
   0000635/2024 0005834/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 823,05
        Total R$ 1.646,10
Total R$ 1.646,10
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 2.103,35 ) (Continua na próxima página)
   0003268/2024 0004618/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 548,70
   0000635/2024 0004602/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 823,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 17.192,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 1.097,40 )
   0007786/2024 0000129/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.097,40
         Total R$ 1.097,40
Total R$ 1.097,40
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 91,45 )
   0007230/2024 0008301/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 91,45
         Total R$ 91,45
Total R$ 91,45
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 4.023,80 )
   0006575/2024 0007628/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
   0006576/2024 0007627/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
   0006577/2024 0007626/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 91,45
   0006571/2024 0007623/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 457,25
   0006572/2024 0007621/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.463,20
   0006574/2024 0007620/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.371,75
   0006573/2024 0007613/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 457,25
         Total R$ 4.023,80
Total R$ 4.023,80
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 1.646,10 )
   0005835/2024 0006803/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 823,05
   0005834/2024 0006802/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 823,05
         Total R$ 1.646,10
Total R$ 1.646,10
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 548,70 )
   0004618/2024 0005375/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 548,70
         Total R$ 548,70
Total R$ 548,70
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 1.554,65 ) (Continua na próxima página)
   0004601/2024 0005302/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 731,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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