Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.482,05 )
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 95,20 )
   0001325/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 95,20
       Total R$ 95,20
Total R$ 95,20
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 142,80 )
   0000732/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 142,80
       Total R$ 142,80
Total R$ 142,80
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 186,49 )
   0005272/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 186,49
       Total R$ 186,49
Total R$ 186,49
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 712,50 )
   0004986/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 712,50
       Total R$ 712,50
Total R$ 712,50
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 142,80 )
   0004771/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 142,80
       Total R$ 142,80
Total R$ 142,80
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 1.485,26 )
   0003636/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.428,00
   0003635/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 57,26
       Total R$ 1.485,26
Total R$ 1.485,26
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 717,00 )
   0003259/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 717,00
       Total R$ 717,00
Total R$ 717,00
       Total R$ 3.482,05
Total R$ 3.482,05
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.482,05 )
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 95,20 )
   0001325/2024 0002522/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 95,20
        Total R$ 95,20
Total R$ 95,20
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 712,50 )
   0004986/2023 0001141/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 712,50
        Total R$ 712,50
Total R$ 712,50
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 329,29 )
   0000732/2024 0001104/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 142,80
   0005272/2023 0001103/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 186,49
        Total R$ 329,29
Total R$ 329,29
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.628,06 )
   0004771/2023 0006920/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 142,80
   0003635/2023 0006751/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 57,26
   0003636/2023 0006750/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.428,00
        Total R$ 1.628,06
Total R$ 1.628,06
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 717,00 )
   0003259/2023 0004565/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 717,00
        Total R$ 717,00
Total R$ 717,00
        Total R$ 3.482,05
Total R$ 3.482,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.482,05 )
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 95,20 )
   0002522/2024 0003048/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 95,20
         Total R$ 95,20
Total R$ 95,20
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 1.041,79 )
   0001141/2024 0001573/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 712,50
   0001103/2024 0001569/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 186,49
   0001104/2024 0001567/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 142,80
         Total R$ 1.041,79
Total R$ 1.041,79
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 1.628,06 )
   0006750/2023 0008264/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.428,00
   0006751/2023 0008263/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 57,26
   0006920/2023 0008252/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 142,80
         Total R$ 1.628,06
Total R$ 1.628,06
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 717,00 )
   0004565/2023 0007356/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 717,00
         Total R$ 717,00
Total R$ 717,00
         Total R$ 3.482,05
Total R$ 3.482,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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