Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.275,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 6.427,53 )
   0001189/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 903,90
   0001138/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.529,31
   0001135/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.994,32
       Total R$ 6.427,53
Total R$ 6.427,53
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 560,00 )
   0004599/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 560,00
       Total R$ 560,00
Total R$ 560,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 336,00 )
   0003731/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 336,00
       Total R$ 336,00
Total R$ 336,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 168,00 )
   0003339/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 168,00
       Total R$ 168,00
Total R$ 168,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 210,00 )
   0003638/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 210,00
       Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 96,75 )
   0003302/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 96,75
       Total R$ 96,75
Total R$ 96,75
 Data: 25/05/2023 ( Total R$ 539,00 )
   0002135/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 539,00
       Total R$ 539,00
Total R$ 539,00
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 394,50 )
   0002080/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 394,50
       Total R$ 394,50
Total R$ 394,50
 Data: 17/04/2023 ( Total R$ 111,45 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.719,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 560,00 )
   0004599/2024 0007114/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 560,00
        Total R$ 560,00
Total R$ 560,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 336,00 )
   0003731/2024 0005933/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 336,00
        Total R$ 336,00
Total R$ 336,00
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 168,00 )
   0003339/2024 0005017/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 168,00
        Total R$ 168,00
Total R$ 168,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 210,00 )
   0003638/2023 0005054/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 210,00
        Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 96,75 )
   0003302/2023 0004889/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 96,75
        Total R$ 96,75
Total R$ 96,75
 Data: 12/06/2023 ( Total R$ 933,50 )
   0002135/2023 0003068/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 539,00
   0002080/2023 0003057/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 394,50
        Total R$ 933,50
Total R$ 933,50
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 111,45 )
   0001691/2023 0002662/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 111,45
        Total R$ 111,45
Total R$ 111,45
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 165,00 )
   0001120/2023 0002324/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 165,00
        Total R$ 165,00
Total R$ 165,00
 Data: 14/03/2023 ( Total R$ 70,26 )
   0000635/2023 0001230/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 70,26
        Total R$ 70,26
Total R$ 70,26
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 11.199,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 553,28 )
   0007114/2024 0008248/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 553,28
         Total R$ 553,28
Total R$ 553,28
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 331,97 )
   0005933/2024 0007005/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 331,97
         Total R$ 331,97
Total R$ 331,97
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 165,98 )
   0005017/2024 0005751/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 165,98
         Total R$ 165,98
Total R$ 165,98
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 207,48 )
   0005054/2023 0006132/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 207,48
         Total R$ 207,48
Total R$ 207,48
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 95,59 )
   0004889/2023 0005853/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 95,59
         Total R$ 95,59
Total R$ 95,59
 Data: 12/06/2023 ( Total R$ 933,50 )
   0003057/2023 0003748/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 394,50
   0003068/2023 0003745/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 539,00
         Total R$ 933,50
Total R$ 933,50
 Data: 23/05/2023 ( Total R$ 111,45 )
   0002662/2023 0003288/2023 OriginalOrcamentario005 - CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 111,45
         Total R$ 111,45
Total R$ 111,45
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 165,00 )
   0002324/2023 0002799/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 165,00
         Total R$ 165,00
Total R$ 165,00
 Data: 15/03/2023 ( Total R$ 70,26 )
   0001230/2023 0001578/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 70,26
         Total R$ 70,26
Total R$ 70,26
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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