Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 739,10 )
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 155,70 )
   0000766/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 155,70
       Total R$ 155,70
Total R$ 155,70
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 99,00 )
   0005403/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 99,00
       Total R$ 99,00
Total R$ 99,00
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 49,50 )
   0005338/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 49,50
       Total R$ 49,50
Total R$ 49,50
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 56,60 )
   0003354/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 56,60
       Total R$ 56,60
Total R$ 56,60
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 79,20 )
   0003276/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 79,20
       Total R$ 79,20
Total R$ 79,20
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 214,20 )
   0002849/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 214,20
       Total R$ 214,20
Total R$ 214,20
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 84,90 )
   0002424/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 84,90
       Total R$ 84,90
Total R$ 84,90
       Total R$ 739,10
Total R$ 739,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 583,40 )
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 99,00 )
   0005403/2025 0000534/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 99,00
        Total R$ 99,00
Total R$ 99,00
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 49,50 )
   0005338/2025 0000302/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 49,50
        Total R$ 49,50
Total R$ 49,50
 Data: 20/08/2025 ( Total R$ 135,80 )
   0003354/2025 0004293/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 56,60
   0003276/2025 0004292/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 79,20
        Total R$ 135,80
Total R$ 135,80
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 214,20 )
   0002849/2025 0003489/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 214,20
        Total R$ 214,20
Total R$ 214,20
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 84,90 )
   0002424/2025 0002873/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 84,90
        Total R$ 84,90
Total R$ 84,90
        Total R$ 583,40
Total R$ 583,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 583,40 )
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 148,50 )
   0000302/2026 0000885/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 49,50
   0000534/2026 0000878/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 99,00
         Total R$ 148,50
Total R$ 148,50
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 135,80 )
   0004293/2025 0005760/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 56,60
   0004292/2025 0005759/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 79,20
         Total R$ 135,80
Total R$ 135,80
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 84,90 )
   0002873/2025 0004285/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 84,90
         Total R$ 84,90
Total R$ 84,90
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 214,20 )
   0003489/2025 0004253/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.021 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 214,20
         Total R$ 214,20
Total R$ 214,20
         Total R$ 583,40
Total R$ 583,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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