Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.912,80 )
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 154,80 )
   0000347/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 154,80
       Total R$ 154,80
Total R$ 154,80
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0004380/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.020,00
       Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 738,00 )
   0001783/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 738,00
       Total R$ 738,00
Total R$ 738,00
       Total R$ 1.912,80
Total R$ 1.912,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.207,80 )
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 154,80 )
   0000347/2025 0000485/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 154,80
        Total R$ 154,80
Total R$ 154,80
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0004380/2024 0006517/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.020,00
        Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 738,00 )
   0001783/2024 0002772/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 738,00
        Total R$ 738,00
Total R$ 738,00
 Data: 16/01/2023 ( Total R$ 295,00 )
   0004183/2022 0000113/2023 Original0401 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 295,00
        Total R$ 295,00
Total R$ 295,00
        Total R$ 2.207,80
Total R$ 2.207,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.207,80 )
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 154,80 )
   0000485/2025 0000751/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 154,80
         Total R$ 154,80
Total R$ 154,80
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0006517/2024 0007489/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.020,00
         Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 738,00 )
   0002772/2024 0003302/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 738,00
         Total R$ 738,00
Total R$ 738,00
 Data: 18/01/2023 ( Total R$ 295,00 )
   0000113/2023 0000302/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0401 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 295,00
         Total R$ 295,00
Total R$ 295,00
         Total R$ 2.207,80
Total R$ 2.207,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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