Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 13.164,81 )
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 544,29 )
   0000562/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 544,29
       Total R$ 544,29
Total R$ 544,29
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 431,54 )
   0000401/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 431,54
       Total R$ 431,54
Total R$ 431,54
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 7.518,99 )
   0002460/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDR$ 2.120,00
   0002458/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 5.398,99
       Total R$ 7.518,99
Total R$ 7.518,99
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 4.669,99 )
   0002049/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 4.669,99
       Total R$ 4.669,99
Total R$ 4.669,99
       Total R$ 13.164,81
Total R$ 13.164,81
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 13.164,81 )
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 431,54 )
   0000401/2025 0000490/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 431,54
        Total R$ 431,54
Total R$ 431,54
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 544,29 )
   0000562/2025 0000429/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 544,29
        Total R$ 544,29
Total R$ 544,29
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 7.518,99 )
   0002460/2024 0003503/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDR$ 2.120,00
   0002458/2024 0003502/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 5.398,99
        Total R$ 7.518,99
Total R$ 7.518,99
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 4.669,99 )
   0002049/2024 0002794/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 4.669,99
        Total R$ 4.669,99
Total R$ 4.669,99
        Total R$ 13.164,81
Total R$ 13.164,81
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 13.164,81 )
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 975,83 )
   0000429/2025 0000814/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 544,29
   0000490/2025 0000813/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 431,54
         Total R$ 975,83
Total R$ 975,83
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 7.518,99 )
   0003503/2024 0004272/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDR$ 2.120,00
   0003502/2024 0004242/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 5.398,99
         Total R$ 7.518,99
Total R$ 7.518,99
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 4.669,99 )
   0002794/2024 0003487/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 4.669,99
         Total R$ 4.669,99
Total R$ 4.669,99
         Total R$ 13.164,81
Total R$ 13.164,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 12.188,98 )
  03/06/2024000124/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 7.518,99
  08/05/2024000104/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRA, FREEZER VERTICAL E BEBEDORES INDUSTRIAL PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 4.669,99
        Total R$ 12.188,98
Total R$ 12.188,98
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS