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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 227.769,84 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 19/02/2025 ( Total R$ 4.109,39 ) |
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0000526/2025
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0000769/2025
| Original | Orcamentario | 004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS | 2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE | R$ 793,27 |
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0000525/2025
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0000768/2025
| Original | Orcamentario | 004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS | 2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE | R$ 535,96 |
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0000527/2025
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0000766/2025
| Original | Orcamentario | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024 | 2.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNAS | R$ 525,38 |
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0000524/2025
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0000743/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB | R$ 2.254,78 |
| | | | | | | | Total R$ 4.109,39 Total R$ 4.109,39 |
| | Data: 18/02/2025 ( Total R$ 3.008,60 ) |
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0000523/2025
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0000738/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024 | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 2.819,92 |
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0000528/2025
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0000737/2025
| Original | Orcamentario | 008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -2024 | 2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 188,68 |
| | | | | | | | Total R$ 3.008,60 Total R$ 3.008,60 |
| | Data: 16/01/2025 ( Total R$ 4.546,71 ) |
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0007743/2024
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0000133/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS | 2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESE | R$ 2.612,99 |
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0007741/2024
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0000132/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS | 2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESE | R$ 1.933,72 |
| | | | | | | | Total R$ 4.546,71 Total R$ 4.546,71 |
| | Data: 13/01/2025 ( Total R$ 6.357,31 ) |
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0007739/2024
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0000009/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024 | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 4.943,97 |
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0007742/2024
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0000008/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024 | 2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.250,39 |
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0007740/2024
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0000007/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -2024 | 2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 162,95 |
| | | | | | | | Total R$ 6.357,31 Total R$ 6.357,31 |
| | Data: 23/12/2024 ( Total R$ 2.523,21 ) |
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0007463/2024
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0008804/2024
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB | R$ 2.523,21 |
| | | | | | | | Total R$ 2.523,21 Total R$ 2.523,21 |
| | Data: 19/12/2024 ( Total R$ 2.580,38 ) |
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0007344/2024
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0008539/2024
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. Federais | R$ 2.580,38 |
| | | | | | | | Total R$ 2.580,38 Total R$ 2.580,38 |