Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.696,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 90,96 )
   0000396/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 90,96
       Total R$ 90,96
Total R$ 90,96
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 2.153,65 )
   0000315/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.820,80
   0000293/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 332,85
       Total R$ 2.153,65
Total R$ 2.153,65
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 3.360,00 )
   0000183/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.360,00
       Total R$ 3.360,00
Total R$ 3.360,00
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.408,31 )
   0004631/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.408,31
       Total R$ 1.408,31
Total R$ 1.408,31
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 1.479,00 )
   0004562/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.479,00
       Total R$ 1.479,00
Total R$ 1.479,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 487,80 )
   0004131/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 487,80
       Total R$ 487,80
Total R$ 487,80
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 596,70 )
   0003670/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 596,70
       Total R$ 596,70
Total R$ 596,70
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 845,00 )
   0003389/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 845,00
       Total R$ 845,00
Total R$ 845,00
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 798,00 )
   0003360/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 798,00
       Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.605,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 3.360,00 )
   0000183/2025 0000503/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.360,00
        Total R$ 3.360,00
Total R$ 3.360,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 2.153,65 )
   0000293/2025 0000473/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 332,85
   0000315/2025 0000472/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.820,80
        Total R$ 2.153,65
Total R$ 2.153,65
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 1.408,31 )
   0004631/2024 0007333/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.408,31
        Total R$ 1.408,31
Total R$ 1.408,31
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 1.479,00 )
   0004562/2024 0007334/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.479,00
        Total R$ 1.479,00
Total R$ 1.479,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 595,80 )
   0004131/2024 0006492/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 487,80
   0003349/2024 0006491/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 108,00
        Total R$ 595,80
Total R$ 595,80
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 488,00 )
   0003360/2024 0006493/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 488,00
        Total R$ 488,00
Total R$ 488,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 596,70 )
   0003670/2024 0005882/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 596,70
        Total R$ 596,70
Total R$ 596,70
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 1.139,64 )
   0003349/2024 0005285/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 594,48
   0002975/2024 0005284/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 545,16
        Total R$ 1.139,64
Total R$ 1.139,64
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.505,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 2.127,81 )
   0000473/2025 0000823/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 328,86
   0000472/2025 0000816/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.798,95
         Total R$ 2.127,81
Total R$ 2.127,81
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 3.319,68 )
   0000503/2025 0000732/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.319,68
         Total R$ 3.319,68
Total R$ 3.319,68
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 2.852,66 )
   0007333/2024 0008543/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.391,41
   0007334/2024 0008536/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.461,25
         Total R$ 2.852,66
Total R$ 2.852,66
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.083,80 )
   0006492/2024 0007485/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 487,80
   0006491/2024 0007484/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 108,00
   0006493/2024 0007472/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 488,00
         Total R$ 1.083,80
Total R$ 1.083,80
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 596,70 )
   0005882/2024 0006854/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 596,70
         Total R$ 596,70
Total R$ 596,70
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 1.139,64 )
   0005285/2024 0006160/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 594,48
   0005284/2024 0006146/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 545,16
         Total R$ 1.139,64
Total R$ 1.139,64
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 1.155,00 ) (Continua na próxima página)
   0005247/2024 0006122/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 845,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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