Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.075,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 277,00 )
   0001192/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 112,00
   0001191/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 165,00
       Total R$ 277,00
Total R$ 277,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 442,80 )
   0000634/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.078 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLVGSR$ 90,00
   0000624/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 352,80
       Total R$ 442,80
Total R$ 442,80
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 917,58 )
   0000561/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 917,58
       Total R$ 917,58
Total R$ 917,58
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 136,60 )
   0000395/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 136,60
       Total R$ 136,60
Total R$ 136,60
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 59,96 )
   0000177/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 59,96
       Total R$ 59,96
Total R$ 59,96
 Data: 11/11/2024 ( Total -R$ 254,40 )
   0003797/2024 Anulacao001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE-R$ 102,00
   0002815/2024 Anulacao001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO-R$ 152,40
       Total -R$ 254,40
Total -R$ 254,40
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 56,25 )
   0004150/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 56,25
       Total R$ 56,25
Total R$ 56,25
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 102,00 )
   0003797/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 102,00
       Total R$ 102,00
Total R$ 102,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
Não existem dados para mostrar
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
Não existem dados para mostrar
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS