Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.152,00 )
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 2.135,00 )
   0000674/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 2.135,00
       Total R$ 2.135,00
Total R$ 2.135,00
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 361,00 )
   0000297/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 361,00
       Total R$ 361,00
Total R$ 361,00
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 5.656,00 )
   0004798/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 5.656,00
       Total R$ 5.656,00
Total R$ 5.656,00
       Total R$ 8.152,00
Total R$ 8.152,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.152,00 )
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 2.135,00 )
   0000674/2026 0001880/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 2.135,00
        Total R$ 2.135,00
Total R$ 2.135,00
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 361,00 )
   0000297/2026 0000588/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 361,00
        Total R$ 361,00
Total R$ 361,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 351,45 )
   0004798/2025 0000490/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 351,45
        Total R$ 351,45
Total R$ 351,45
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 5.046,05 )
   0004798/2025 0000013/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 5.046,05
        Total R$ 5.046,05
Total R$ 5.046,05
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 258,50 )
   0004798/2025 0006629/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 258,50
        Total R$ 258,50
Total R$ 258,50
        Total R$ 8.152,00
Total R$ 8.152,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 6.008,45 )
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 703,90 )
   0000588/2026 0001653/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 356,67
   0000490/2026 0001652/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 347,23
         Total R$ 703,90
Total R$ 703,90
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 5.046,05 )
   0000013/2026 0000758/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 5.046,05
         Total R$ 5.046,05
Total R$ 5.046,05
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 258,50 )
   0006629/2025 0008017/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 258,50
         Total R$ 258,50
Total R$ 258,50
         Total R$ 6.008,45
Total R$ 6.008,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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