Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 590,00 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 290,00 )
   0000332/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 290,00
       Total R$ 290,00
Total R$ 290,00
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 300,00 )
   0004985/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
       Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 590,00 )
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 590,00 )
   0000332/2024 0002005/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 290,00
   0004985/2023 0001916/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 300,00
        Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
        Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 590,00 )
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 590,00 )
   0001916/2024 0002471/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 300,00
   0002005/2024 0002470/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 290,00
         Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
         Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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