Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.637,00 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.758,00 )
   0000315/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.758,00
       Total R$ 1.758,00
Total R$ 1.758,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 879,00 )
   0003397/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 879,00
       Total R$ 879,00
Total R$ 879,00
       Total R$ 2.637,00
Total R$ 2.637,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.637,00 )
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 879,00 )
   0003397/2023 0002025/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 879,00
        Total R$ 879,00
Total R$ 879,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 1.758,00 )
   0000315/2024 0001243/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.758,00
        Total R$ 1.758,00
Total R$ 1.758,00
        Total R$ 2.637,00
Total R$ 2.637,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.637,00 )
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 879,00 )
   0002025/2024 0002467/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 879,00
         Total R$ 879,00
Total R$ 879,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.758,00 )
   0001243/2024 0001540/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.758,00
         Total R$ 1.758,00
Total R$ 1.758,00
         Total R$ 2.637,00
Total R$ 2.637,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 2.637,00 )
  12/07/2023000136/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 2.637,00
        Total R$ 2.637,00
Total R$ 2.637,00
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