Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 67.500,00 )
 Data: 07/08/2023 ( Total R$ 29.960,00 )
   0003251/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 3.500,00
   0003250/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 26.460,00
       Total R$ 29.960,00
Total R$ 29.960,00
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 3.800,00 )
   0003154/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.800,00
       Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 33.740,00 )
   0002949/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 30.240,00
   0002948/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.500,00
       Total R$ 33.740,00
Total R$ 33.740,00
       Total R$ 67.500,00
Total R$ 67.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 67.500,00 )
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 3.800,00 )
   0003154/2023 0005543/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.800,00
        Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 26.460,00 )
   0003250/2023 0004939/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 26.460,00
        Total R$ 26.460,00
Total R$ 26.460,00
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 30.240,00 )
   0002949/2023 0004529/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 30.240,00
        Total R$ 30.240,00
Total R$ 30.240,00
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 3.500,00 )
   0003251/2023 0004467/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 3.500,00
        Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
 Data: 07/08/2023 ( Total R$ 3.500,00 )
   0002948/2023 0004155/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.500,00
        Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
        Total R$ 67.500,00
Total R$ 67.500,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 67.500,00 )
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 3.800,00 )
   0005543/2023 0006857/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.800,00
         Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 63.700,00 )
   0004939/2023 0006094/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 26.460,00
   0004467/2023 0006093/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 3.500,00
   0004155/2023 0006092/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.500,00
   0004529/2023 0006091/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 30.240,00
         Total R$ 63.700,00
Total R$ 63.700,00
         Total R$ 67.500,00
Total R$ 67.500,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 67.500,00 )
  12/07/2023000134/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 67.500,00
        Total R$ 67.500,00
Total R$ 67.500,00
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