Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 20.574,00 )
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 13.716,00 )
   0001952/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 13.716,00
       Total R$ 13.716,00
Total R$ 13.716,00
 Data: 23/01/2023 ( Total R$ 6.858,00 )
   0000334/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 6.858,00
       Total R$ 6.858,00
Total R$ 6.858,00
       Total R$ 20.574,00
Total R$ 20.574,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 20.574,00 )
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 13.716,00 )
   0001952/2023 0003119/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 13.716,00
        Total R$ 13.716,00
Total R$ 13.716,00
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 6.858,00 )
   0000334/2023 0000782/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 6.858,00
        Total R$ 6.858,00
Total R$ 6.858,00
        Total R$ 20.574,00
Total R$ 20.574,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 44.577,00 )
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 13.716,00 )
   0003119/2023 0003841/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 13.716,00
         Total R$ 13.716,00
Total R$ 13.716,00
 Data: 15/03/2023 ( Total R$ 6.858,00 )
   0000782/2023 0001583/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 6.858,00
         Total R$ 6.858,00
Total R$ 6.858,00
 Data: 12/01/2023 ( Total R$ 24.003,00 )
   4107019/2022 0000172/2023 OriginalRestos a Pagar Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.146 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES.SES/MG No7.733R$ 13.716,00
   4106819/2022 0000171/2023 OriginalRestos a Pagar Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 10.287,00
         Total R$ 24.003,00
Total R$ 24.003,00
         Total R$ 44.577,00
Total R$ 44.577,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 44.577,00 )
  24/10/2022000169/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICA O DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS D A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 44.577,00
        Total R$ 44.577,00
Total R$ 44.577,00
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