Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 40.526,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 498,00 )
   0004429/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 498,00
       Total R$ 498,00
Total R$ 498,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 843,00 )
   0004197/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 415,00
   0004182/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 263,00
   0004181/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 165,00
       Total R$ 843,00
Total R$ 843,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 581,00 )
   0004145/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 581,00
       Total R$ 581,00
Total R$ 581,00
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 332,00 )
   0004107/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 332,00
       Total R$ 332,00
Total R$ 332,00
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 17,85 )
   0003769/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 17,85
       Total R$ 17,85
Total R$ 17,85
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 415,00 )
   0003738/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 415,00
       Total R$ 415,00
Total R$ 415,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 415,00 )
   0003373/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 415,00
       Total R$ 415,00
Total R$ 415,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 664,00 )
   0003369/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 664,00
       Total R$ 664,00
Total R$ 664,00
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 290,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 39.765,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 581,00 )
   0004145/2024 0005972/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 581,00
        Total R$ 581,00
Total R$ 581,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 747,00 )
   0004197/2024 0006205/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 415,00
   0004107/2024 0005921/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 332,00
        Total R$ 747,00
Total R$ 747,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 17,85 )
   0003769/2024 0005779/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 17,85
        Total R$ 17,85
Total R$ 17,85
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 944,95 )
   0003676/2024 0005781/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 160,00
   0003675/2024 0005780/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 369,95
   0003738/2024 0005778/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 415,00
        Total R$ 944,95
Total R$ 944,95
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 664,00 )
   0003369/2024 0004950/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 664,00
        Total R$ 664,00
Total R$ 664,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 871,00 )
   0003352/2024 0004952/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 290,00
   0003346/2024 0004951/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 166,00
   0003373/2024 0004949/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 415,00
        Total R$ 871,00
Total R$ 871,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 758,68 )
   0003008/2024 0004586/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 758,68
        Total R$ 758,68
Total R$ 758,68
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 38.965,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 369,95 )
   0005780/2024 0007207/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 369,95
         Total R$ 369,95
Total R$ 369,95
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 415,00 )
   0006205/2024 0007088/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 415,00
         Total R$ 415,00
Total R$ 415,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 581,00 )
   0005972/2024 0007033/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 581,00
         Total R$ 581,00
Total R$ 581,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 332,00 )
   0005921/2024 0007017/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 332,00
         Total R$ 332,00
Total R$ 332,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 962,80 )
   0005779/2024 0006669/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 17,85
   0005781/2024 0006657/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 160,00
   0005780/2024 0006656/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 369,95
   0005778/2024 0006655/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 415,00
         Total R$ 962,80
Total R$ 962,80
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 758,68 )
   0004586/2024 0005275/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 758,68
         Total R$ 758,68
Total R$ 758,68
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 102,50 )
   0004399/2024 0005027/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 102,50
         Total R$ 102,50
Total R$ 102,50
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 559,29 ) (Continua na próxima página)
   0004380/2024 0005009/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 27,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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