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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 40.526,21 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 31/10/2024 ( Total R$ 498,00 ) |
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0004429/2024
| Original | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024 | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 498,00 |
| | | | | | Total R$ 498,00 Total R$ 498,00 |
| | Data: 21/10/2024 ( Total R$ 843,00 ) |
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0004197/2024
| Original | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024 | 2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 415,00 |
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0004182/2024
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais | R$ 263,00 |
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0004181/2024
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais | R$ 165,00 |
| | | | | | Total R$ 843,00 Total R$ 843,00 |
| | Data: 15/10/2024 ( Total R$ 581,00 ) |
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0004145/2024
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. Federais | R$ 581,00 |
| | | | | | Total R$ 581,00 Total R$ 581,00 |
| | Data: 10/10/2024 ( Total R$ 332,00 ) |
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0004107/2024
| Original | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024 | 2.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 332,00 |
| | | | | | Total R$ 332,00 Total R$ 332,00 |
| | Data: 13/09/2024 ( Total R$ 17,85 ) |
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0003769/2024
| Original | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. Federais | R$ 17,85 |
| | | | | | Total R$ 17,85 Total R$ 17,85 |
| | Data: 12/09/2024 ( Total R$ 415,00 ) |
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0003738/2024
| Original | 010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-2024 | 2.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | R$ 415,00 |
| | | | | | Total R$ 415,00 Total R$ 415,00 |
| | Data: 16/08/2024 ( Total R$ 415,00 ) |
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0003373/2024
| Original | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024 | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 415,00 |
| | | | | | Total R$ 415,00 Total R$ 415,00 |
| | Data: 15/08/2024 ( Total R$ 664,00 ) |
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0003369/2024
| Original | 001 - ENSINO INFANTIL | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE | R$ 664,00 |
| | | | | | Total R$ 664,00 Total R$ 664,00 |
| | Data: 14/08/2024 ( Total R$ 290,00 ) (Continua na próxima página) |