Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 9.905,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 95,56 )
   0000711/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 95,56
       Total R$ 95,56
Total R$ 95,56
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 695,00 )
   0004618/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 695,00
       Total R$ 695,00
Total R$ 695,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 1.338,00 )
   0002114/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.338,00
       Total R$ 1.338,00
Total R$ 1.338,00
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 2.740,00 )
   0001684/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 2.740,00
       Total R$ 2.740,00
Total R$ 2.740,00
 Data: 22/03/2024 ( Total -R$ 302,82 )
   0000711/2024 Anulacao002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB-R$ 302,82
       Total -R$ 302,82
Total -R$ 302,82
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 684,00 )
   0001144/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 684,00
       Total R$ 684,00
Total R$ 684,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 516,00 )
   0000711/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 516,00
       Total R$ 516,00
Total R$ 516,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 115,00 )
   0000297/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 115,00
       Total R$ 115,00
Total R$ 115,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 715,00 )
   0005222/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 715,00
       Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.609,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 695,00 )
   0004618/2024 0006900/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 695,00
        Total R$ 695,00
Total R$ 695,00
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 1.026,00 )
   0002114/2024 0003457/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.026,00
        Total R$ 1.026,00
Total R$ 1.026,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 312,00 )
   0002114/2024 0003127/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 312,00
        Total R$ 312,00
Total R$ 312,00
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 2.740,00 )
   0001684/2024 0002140/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 2.740,00
        Total R$ 2.740,00
Total R$ 2.740,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 684,00 )
   0001144/2024 0001842/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 684,00
        Total R$ 684,00
Total R$ 684,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 213,18 )
   0000711/2024 0001422/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 213,18
        Total R$ 213,18
Total R$ 213,18
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 914,00 )
   0004782/2023 0000583/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 799,00
   0000297/2024 0000582/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 115,00
        Total R$ 914,00
Total R$ 914,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 715,00 )
   0005222/2023 0007402/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 572,00 )
   0004672/2023 0006398/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 572,00
        Total R$ 572,00
Total R$ 572,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.504,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 686,66 )
   0006900/2024 0007895/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 686,66
         Total R$ 686,66
Total R$ 686,66
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 1.013,69 )
   0003457/2024 0004078/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.013,69
         Total R$ 1.013,69
Total R$ 1.013,69
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 308,26 )
   0003127/2024 0003647/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 308,26
         Total R$ 308,26
Total R$ 308,26
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 2.707,12 )
   0002140/2024 0002715/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 2.707,12
         Total R$ 2.707,12
Total R$ 2.707,12
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 675,79 )
   0001842/2024 0002265/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 675,79
         Total R$ 675,79
Total R$ 675,79
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 210,62 )
   0001422/2024 0001899/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 210,62
         Total R$ 210,62
Total R$ 210,62
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 903,03 )
   0000582/2024 0000733/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 113,62
   0000583/2024 0000722/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 789,41
         Total R$ 903,03
Total R$ 903,03
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 706,42 )
   0007402/2023 0000135/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 706,42
         Total R$ 706,42
Total R$ 706,42
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 565,14 )
   0006398/2023 0007642/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 565,14
         Total R$ 565,14
Total R$ 565,14
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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