Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.003,00 )
 Data: 25/07/2023 ( Total R$ 2.450,00 )
   0002974/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 2.450,00
       Total R$ 2.450,00
Total R$ 2.450,00
 Data: 07/07/2023 ( Total R$ 220,00 )
   0002832/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 220,00
       Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 1.100,00 )
   0002195/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 268,00 )
   0002113/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 268,00
       Total R$ 268,00
Total R$ 268,00
 Data: 30/03/2023 ( Total R$ 1.975,00 )
   0001526/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.975,00
       Total R$ 1.975,00
Total R$ 1.975,00
 Data: 22/02/2023 ( Total R$ 990,00 )
   0000771/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 990,00
       Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
       Total R$ 7.003,00
Total R$ 7.003,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.003,00 )
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 2.670,00 )
   0002832/2023 0005011/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 220,00
   0002974/2023 0004998/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 2.450,00
        Total R$ 2.670,00
Total R$ 2.670,00
 Data: 04/08/2023 ( Total R$ 268,00 )
   0002113/2023 0004137/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 268,00
        Total R$ 268,00
Total R$ 268,00
 Data: 26/06/2023 ( Total R$ 1.100,00 )
   0002195/2023 0003250/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 17/05/2023 ( Total R$ 1.975,00 )
   0001526/2023 0002591/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.975,00
        Total R$ 1.975,00
Total R$ 1.975,00
 Data: 27/02/2023 ( Total R$ 990,00 )
   0000771/2023 0000766/2023 Original005 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 990,00
        Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
        Total R$ 7.003,00
Total R$ 7.003,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.003,00 )
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 220,00 )
   0005011/2023 0006660/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 220,00
         Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 2.450,00 )
   0004998/2023 0006043/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO2.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 2.450,00
         Total R$ 2.450,00
Total R$ 2.450,00
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 268,00 )
   0004137/2023 0004989/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 268,00
         Total R$ 268,00
Total R$ 268,00
 Data: 27/06/2023 ( Total R$ 1.100,00 )
   0003250/2023 0004017/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.100,00
         Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 17/05/2023 ( Total R$ 1.975,00 )
   0002591/2023 0003138/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.975,00
         Total R$ 1.975,00
Total R$ 1.975,00
 Data: 02/03/2023 ( Total R$ 990,00 )
   0000766/2023 0001082/2023 OriginalOrcamentario005 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 990,00
         Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
         Total R$ 7.003,00
Total R$ 7.003,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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