Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.480,00 )
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 4.480,00 )
   0003410/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.480,00
       Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
       Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.480,00 )
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 4.480,00 )
   0003410/2024 0005746/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.480,00
        Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
        Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.480,00 )
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 4.480,00 )
   0005746/2024 0006605/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 4.480,00
         Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
         Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 4.480,00 )
  21/08/2024000177/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SERRA CIRCULAR, SERRA MARMORE, LAVADORA DE PRESSAO, PRENSA HIDRAULICA, ASPIRADOR DE PO, SUPORTE PARA MOTOR ETC.) PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 4.480,00
        Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
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