Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.938,92 )
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 2.577,60 )
   0002454/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.377,74
   0002441/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 216,60
   0002422/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 983,26
       Total R$ 2.577,60
Total R$ 2.577,60
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 214,20 )
   0002396/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 133,00
   0002385/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 81,20
       Total R$ 214,20
Total R$ 214,20
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 147,12 )
   0002325/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 147,12
       Total R$ 147,12
Total R$ 147,12
       Total R$ 2.938,92
Total R$ 2.938,92
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.722,32 )
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 214,20 )
   0002396/2025 0002860/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 133,00
   0002385/2025 0002859/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 81,20
        Total R$ 214,20
Total R$ 214,20
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 2.508,12 )
   0002422/2025 0002863/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 983,26
   0002325/2025 0002862/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 147,12
   0002454/2025 0002861/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.377,74
        Total R$ 2.508,12
Total R$ 2.508,12
        Total R$ 2.722,32
Total R$ 2.722,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.722,32 )
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 2.722,32 )
   0002863/2025 0003515/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 983,26
   0002862/2025 0003514/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 147,12
   0002860/2025 0003510/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 133,00
   0002861/2025 0003501/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.377,74
   0002859/2025 0003500/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 81,20
         Total R$ 2.722,32
Total R$ 2.722,32
         Total R$ 2.722,32
Total R$ 2.722,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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