Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.820,50 )
 Data: 11/11/2024 ( Total -R$ 560,00 )
   0002519/2024 Anulacao001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE-R$ 560,00
       Total -R$ 560,00
Total -R$ 560,00
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 560,00 )
   0002519/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 560,00
       Total R$ 560,00
Total R$ 560,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 420,00 )
   0001257/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 420,00
       Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 847,00 )
   0000654/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 242,00
   0000653/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 605,00
       Total R$ 847,00
Total R$ 847,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 242,00 )
   0000352/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 242,00
       Total R$ 242,00
Total R$ 242,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 175,00 )
   0005268/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 175,00
       Total R$ 175,00
Total R$ 175,00
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 1.136,50 )
   0004977/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 350,00
   0004976/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 786,50
       Total R$ 1.136,50
Total R$ 1.136,50
       Total R$ 2.820,50
Total R$ 2.820,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.470,50 )
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 420,00 )
   0001257/2024 0003195/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 420,00
        Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 605,00 )
   0000653/2024 0002040/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 605,00
        Total R$ 605,00
Total R$ 605,00
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 242,00 )
   0000654/2024 0002027/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 242,00
        Total R$ 242,00
Total R$ 242,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 175,00 )
   0005268/2023 0000746/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 175,00
        Total R$ 175,00
Total R$ 175,00
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 242,00 )
   0000352/2024 0000728/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 242,00
        Total R$ 242,00
Total R$ 242,00
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 786,50 )
   0004976/2023 0000249/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 786,50
        Total R$ 786,50
Total R$ 786,50
        Total R$ 2.470,50
Total R$ 2.470,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.440,86 )
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 414,96 )
   0003195/2024 0003721/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 414,96
         Total R$ 414,96
Total R$ 414,96
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 597,74 )
   0002040/2024 0002478/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 597,74
         Total R$ 597,74
Total R$ 597,74
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 239,10 )
   0002027/2024 0002463/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 239,10
         Total R$ 239,10
Total R$ 239,10
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 172,90 )
   0000746/2024 0001019/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 172,90
         Total R$ 172,90
Total R$ 172,90
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 239,10 )
   0000728/2024 0001005/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 239,10
         Total R$ 239,10
Total R$ 239,10
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 777,06 )
   0000249/2024 0000463/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 777,06
         Total R$ 777,06
Total R$ 777,06
         Total R$ 2.440,86
Total R$ 2.440,86
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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