Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.850,15 )
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 480,80 )
   0002549/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 480,80
       Total R$ 480,80
Total R$ 480,80
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 4.799,71 )
   0002442/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 398,00
   0002416/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.401,71
       Total R$ 4.799,71
Total R$ 4.799,71
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 929,64 )
   0002372/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 861,64
   0002361/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 68,00
       Total R$ 929,64
Total R$ 929,64
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 777,00 )
   0002333/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 777,00
       Total R$ 777,00
Total R$ 777,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 3.863,00 )
   0002293/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 3.863,00
       Total R$ 3.863,00
Total R$ 3.863,00
       Total R$ 10.850,15
Total R$ 10.850,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.369,35 )
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 398,00 )
   0002442/2025 0003242/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 398,00
        Total R$ 398,00
Total R$ 398,00
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 861,64 )
   0002372/2025 0002926/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 861,64
        Total R$ 861,64
Total R$ 861,64
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 8.264,71 )
   0002293/2025 0002872/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 3.863,00
   0002416/2025 0002871/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.401,71
        Total R$ 8.264,71
Total R$ 8.264,71
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 845,00 )
   0002333/2025 0002870/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 777,00
   0002361/2025 0002869/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 68,00
        Total R$ 845,00
Total R$ 845,00
        Total R$ 10.369,35
Total R$ 10.369,35
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 9.971,35 )
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 861,64 )
   0002926/2025 0003687/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 861,64
         Total R$ 861,64
Total R$ 861,64
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 9.109,71 )
   0002872/2025 0003509/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 3.863,00
   0002871/2025 0003508/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.401,71
   0002869/2025 0003507/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 68,00
   0002870/2025 0003496/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 777,00
         Total R$ 9.109,71
Total R$ 9.109,71
         Total R$ 9.971,35
Total R$ 9.971,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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