Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.457,00 )
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 2.808,00 )
   0002820/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.808,00
       Total R$ 2.808,00
Total R$ 2.808,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 1.097,00 )
   0001258/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.097,00
       Total R$ 1.097,00
Total R$ 1.097,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 6.582,00 )
   0000877/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 6.582,00
       Total R$ 6.582,00
Total R$ 6.582,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.413,40 )
   0000735/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.413,40
       Total R$ 2.413,40
Total R$ 2.413,40
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 1.097,00 )
   0000358/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.097,00
       Total R$ 1.097,00
Total R$ 1.097,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 658,20 )
   0005267/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 658,20
       Total R$ 658,20
Total R$ 658,20
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 2.194,00 )
   0004981/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.194,00
       Total R$ 2.194,00
Total R$ 2.194,00
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 1.097,00 )
   0003830/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.097,00
       Total R$ 1.097,00
Total R$ 1.097,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 3.510,40 )
   0003808/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022R$ 3.510,40
       Total R$ 3.510,40
Total R$ 3.510,40
       Total R$ 21.457,00
Total R$ 21.457,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.457,00 )
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 2.808,00 )
   0002820/2024 0004075/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.808,00
        Total R$ 2.808,00
Total R$ 2.808,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.413,40 )
   0000735/2024 0001637/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.413,40
        Total R$ 2.413,40
Total R$ 2.413,40
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 7.679,00 )
   0001258/2024 0001639/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.097,00
   0000877/2024 0001638/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 6.582,00
        Total R$ 7.679,00
Total R$ 7.679,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.755,20 )
   0000358/2024 0000744/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.097,00
   0005267/2023 0000743/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 658,20
        Total R$ 1.755,20
Total R$ 1.755,20
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.194,00 )
   0004981/2023 0000719/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.194,00
        Total R$ 2.194,00
Total R$ 2.194,00
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 1.097,00 )
   0003830/2023 0006047/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.097,00
        Total R$ 1.097,00
Total R$ 1.097,00
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 3.510,40 )
   0003808/2023 0005358/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022R$ 3.510,40
        Total R$ 3.510,40
Total R$ 3.510,40
        Total R$ 21.457,00
Total R$ 21.457,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.457,00 )
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 2.808,00 )
   0004075/2024 0004791/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.808,00
         Total R$ 2.808,00
Total R$ 2.808,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 10.092,40 )
   0001637/2024 0002015/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.413,40
   0001639/2024 0002003/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.097,00
   0001638/2024 0001989/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 6.582,00
         Total R$ 10.092,40
Total R$ 10.092,40
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 1.755,20 )
   0000744/2024 0001023/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.097,00
   0000743/2024 0001015/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 658,20
         Total R$ 1.755,20
Total R$ 1.755,20
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 2.194,00 )
   0000719/2024 0000946/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.194,00
         Total R$ 2.194,00
Total R$ 2.194,00
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 1.097,00 )
   0006047/2023 0007096/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.097,00
         Total R$ 1.097,00
Total R$ 1.097,00
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 3.510,40 )
   0005358/2023 0006834/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022R$ 3.510,40
         Total R$ 3.510,40
Total R$ 3.510,40
         Total R$ 21.457,00
Total R$ 21.457,00
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