Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.500,00 )
 Data: 18/04/2023 ( Total R$ 1.500,00 )
   0001732/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 6.300,00 )
 Data: 25/05/2023 ( Total R$ 1.500,00 )
   0001732/2023 0002704/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.500,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 3.200,00 )
   0004459/2022 0000119/2023 Original01 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.200,00
        Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
 Data: 05/01/2023 ( Total R$ 1.600,00 )
   0004038/2022 0000070/2023 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
        Total R$ 6.300,00
Total R$ 6.300,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 6.300,00 )
 Data: 30/05/2023 ( Total R$ 1.500,00 )
   0002704/2023 0003387/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.500,00
         Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 01/02/2023 ( Total R$ 4.800,00 )
   0000119/2023 0000356/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.200,00
   0000070/2023 0000355/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.600,00
         Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
         Total R$ 6.300,00
Total R$ 6.300,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 13.715,00 )
  24/10/2022000167/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICA O DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS D A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 10.800,00
  13/08/2018000067/2018CONTRATOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O PRON TO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. JOSE CARVALHO DE FARI A DE BOM JESUS DA PENHA/MG, CONFORME PROPOSTA Nº14 26.619000/1170-4 FND/MINISTERIO DA SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 2.915,00
        Total R$ 13.715,00
Total R$ 13.715,00
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