Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.456,00 )
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 2.099,00 )
   0003725/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 2.099,00
       Total R$ 2.099,00
Total R$ 2.099,00
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 2.399,00 )
   0003678/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.399,00
       Total R$ 2.399,00
Total R$ 2.399,00
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.958,00 )
   0002962/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 2.958,00
       Total R$ 2.958,00
Total R$ 2.958,00
       Total R$ 7.456,00
Total R$ 7.456,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.456,00 )
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 2.958,00 )
   0002962/2023 0005556/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 2.958,00
        Total R$ 2.958,00
Total R$ 2.958,00
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 4.498,00 )
   0003725/2023 0005096/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 2.099,00
   0003678/2023 0005095/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.399,00
        Total R$ 4.498,00
Total R$ 4.498,00
        Total R$ 7.456,00
Total R$ 7.456,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.366,52 )
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 2.922,50 )
   0005556/2023 0006793/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 2.922,50
         Total R$ 2.922,50
Total R$ 2.922,50
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 2.073,81 )
   0005096/2023 0006661/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 2.073,81
         Total R$ 2.073,81
Total R$ 2.073,81
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 2.370,21 )
   0005095/2023 0006155/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.370,21
         Total R$ 2.370,21
Total R$ 2.370,21
         Total R$ 7.366,52
Total R$ 7.366,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 7.456,00 )
  04/09/2023000180/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 4.498,00
  12/07/2023000139/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 2.958,00
        Total R$ 7.456,00
Total R$ 7.456,00
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