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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.485,78 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 29/08/2025 ( Total R$ 1.349,53 ) |
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0004297/2025
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0005213/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS | R$ 1.349,53 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.349,53 Total R$ 1.349,53 |
| | | Data: 30/07/2025 ( Total R$ 1.146,71 ) |
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0003716/2025
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0004467/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS | R$ 473,05 |
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0003661/2025
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0004449/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS | R$ 673,66 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.146,71 Total R$ 1.146,71 |
| | | Data: 22/07/2025 ( Total R$ 342,34 ) |
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0003564/2025
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0004272/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS | R$ 342,34 |
| | | | | | | | | Total R$ 342,34 Total R$ 342,34 |
| | | Data: 03/07/2025 ( Total R$ 518,70 ) |
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0003240/2025
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0003799/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.138 - MANUNTECAO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.ESTADUAIS | R$ 518,70 |
| | | | | | | | | Total R$ 518,70 Total R$ 518,70 |
| | | Data: 26/05/2025 ( Total R$ 471,54 ) |
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0002321/2025
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0002877/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais | R$ 471,54 |
| | | | | | | | | Total R$ 471,54 Total R$ 471,54 |
| | | Data: 26/03/2025 ( Total R$ 1.725,20 ) |
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0001062/2025
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0001415/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais | R$ 1.725,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.725,20 Total R$ 1.725,20 |
| | | Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.016,17 ) |
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0000076/2025
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0000282/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais | R$ 1.016,17 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.016,17 Total R$ 1.016,17 |
| | | Data: 28/01/2025 ( Total R$ 985,83 ) |
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0000037/2025
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0000267/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais | R$ 985,83 |
| | | | | | | | | Total R$ 985,83 Total R$ 985,83 |
| | | Data: 25/09/2024 ( Total R$ 705,94 ) |
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0005304/2024
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0006163/2024
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais | R$ 705,94 |
| | | | | | | | | Total R$ 705,94 Total R$ 705,94 |