Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.899,00 )
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 1.725,00 )
   0004567/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.725,00
       Total R$ 1.725,00
Total R$ 1.725,00
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 414,00 )
   0004181/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.188 - Enfrent. COVID - Res. SES/MG nº 7.505/2021R$ 414,00
       Total R$ 414,00
Total R$ 414,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 2.760,00 )
   0002510/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.760,00
       Total R$ 2.760,00
Total R$ 2.760,00
       Total R$ 4.899,00
Total R$ 4.899,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.899,00 )
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 1.725,00 )
   0004567/2023 0006409/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.725,00
        Total R$ 1.725,00
Total R$ 1.725,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 414,00 )
   0004181/2023 0006024/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.188 - Enfrent. COVID - Res. SES/MG nº 7.505/2021R$ 414,00
        Total R$ 414,00
Total R$ 414,00
 Data: 28/06/2023 ( Total R$ 2.760,00 )
   0002510/2023 0003295/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.760,00
        Total R$ 2.760,00
Total R$ 2.760,00
        Total R$ 4.899,00
Total R$ 4.899,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.899,00 )
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 1.725,00 )
   0006409/2023 0007644/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.725,00
         Total R$ 1.725,00
Total R$ 1.725,00
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 414,00 )
   0006024/2023 0007361/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.188 - Enfrent. COVID - Res. SES/MG nº 7.505/2021R$ 414,00
         Total R$ 414,00
Total R$ 414,00
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 2.760,00 )
   0003295/2023 0004862/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.760,00
         Total R$ 2.760,00
Total R$ 2.760,00
         Total R$ 4.899,00
Total R$ 4.899,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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