Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.821,00 )
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 3.530,00 )
   0004886/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.530,00
       Total R$ 3.530,00
Total R$ 3.530,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 5.774,00 )
   0004379/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 5.774,00
       Total R$ 5.774,00
Total R$ 5.774,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 317,00 )
   0004167/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 317,00
       Total R$ 317,00
Total R$ 317,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 4.880,00 )
   0003203/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 4.880,00
       Total R$ 4.880,00
Total R$ 4.880,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 2.440,00 )
   0001797/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.440,00
       Total R$ 2.440,00
Total R$ 2.440,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 4.880,00 )
   0001585/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 4.880,00
       Total R$ 4.880,00
Total R$ 4.880,00
       Total R$ 21.821,00
Total R$ 21.821,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.821,00 )
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 3.530,00 )
   0004886/2024 0000004/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.530,00
        Total R$ 3.530,00
Total R$ 3.530,00
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 5.774,00 )
   0004379/2024 0006534/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 5.774,00
        Total R$ 5.774,00
Total R$ 5.774,00
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 317,00 )
   0004167/2024 0006374/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 317,00
        Total R$ 317,00
Total R$ 317,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 4.880,00 )
   0003203/2024 0004560/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 4.880,00
        Total R$ 4.880,00
Total R$ 4.880,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 4.880,00 )
   0001585/2024 0002684/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 4.880,00
        Total R$ 4.880,00
Total R$ 4.880,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 2.440,00 )
   0001797/2024 0002565/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.440,00
        Total R$ 2.440,00
Total R$ 2.440,00
        Total R$ 21.821,00
Total R$ 21.821,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 21.559,15 )
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 3.487,64 )
   0000004/2025 0000221/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.487,64
         Total R$ 3.487,64
Total R$ 3.487,64
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 5.704,71 )
   0006534/2024 0007579/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 5.704,71
         Total R$ 5.704,71
Total R$ 5.704,71
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 313,20 )
   0006374/2024 0007355/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 313,20
         Total R$ 313,20
Total R$ 313,20
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 4.821,44 )
   0004560/2024 0005258/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 4.821,44
         Total R$ 4.821,44
Total R$ 4.821,44
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 4.821,44 )
   0002684/2024 0003175/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 4.821,44
         Total R$ 4.821,44
Total R$ 4.821,44
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 2.410,72 )
   0002565/2024 0003030/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.410,72
         Total R$ 2.410,72
Total R$ 2.410,72
         Total R$ 21.559,15
Total R$ 21.559,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 11.218,00 )
  10/10/2024000203/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 11.218,00
        Total R$ 11.218,00
Total R$ 11.218,00
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