Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.457,60 )
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 231,20 )
   0001055/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 231,20
       Total R$ 231,20
Total R$ 231,20
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 328,00 )
   0001713/2024 Anulacao002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. Federais-R$ 328,00
       Total -R$ 328,00
Total -R$ 328,00
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 492,00 )
   0003357/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 492,00
       Total R$ 492,00
Total R$ 492,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 242,40 )
   0002974/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 242,40
       Total R$ 242,40
Total R$ 242,40
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 328,00 )
   0001713/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 328,00
       Total R$ 328,00
Total R$ 328,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 492,00 )
   0001239/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 492,00
       Total R$ 492,00
Total R$ 492,00
       Total R$ 1.457,60
Total R$ 1.457,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.226,40 )
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 242,40 )
   0002974/2024 0005303/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 242,40
        Total R$ 242,40
Total R$ 242,40
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 492,00 )
   0003357/2024 0005263/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 492,00
        Total R$ 492,00
Total R$ 492,00
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 492,00 )
   0001239/2024 0002116/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 492,00
        Total R$ 492,00
Total R$ 492,00
        Total R$ 1.226,40
Total R$ 1.226,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.211,69 )
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 239,49 )
   0005303/2024 0006145/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 239,49
         Total R$ 239,49
Total R$ 239,49
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 486,10 )
   0005263/2024 0006125/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 486,10
         Total R$ 486,10
Total R$ 486,10
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 486,10 )
   0002116/2024 0002561/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 486,10
         Total R$ 486,10
Total R$ 486,10
         Total R$ 1.211,69
Total R$ 1.211,69
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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