Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 243,99 )
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 243,99 )
   0005230/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 243,99
       Total R$ 243,99
Total R$ 243,99
       Total R$ 243,99
Total R$ 243,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 243,99 )
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 243,99 )
   0005230/2023 0000148/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 243,99
        Total R$ 243,99
Total R$ 243,99
        Total R$ 243,99
Total R$ 243,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 243,99 )
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 243,99 )
   0000148/2024 0000317/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 243,99
         Total R$ 243,99
Total R$ 243,99
         Total R$ 243,99
Total R$ 243,99
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 243,99 )
  07/12/2023000225/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALA DE NEUROESTIMULACAO E REABILITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 243,99
        Total R$ 243,99
Total R$ 243,99
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