Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.592,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 218,90 )
   0000847/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 218,90
       Total R$ 218,90
Total R$ 218,90
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 479,25 )
   0000769/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 135,45
   0000762/2026 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 343,80
       Total R$ 479,25
Total R$ 479,25
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 63,21 )
   0000732/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 36,12
   0000696/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 27,09
       Total R$ 63,21
Total R$ 63,21
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 395,08 )
   0005449/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 395,08
       Total R$ 395,08
Total R$ 395,08
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 195,93 )
   0005343/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 195,93
       Total R$ 195,93
Total R$ 195,93
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 9,42 )
   0004822/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 9,42
       Total R$ 9,42
Total R$ 9,42
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0004740/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 391,86 )
   0004358/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 391,86
       Total R$ 391,86
Total R$ 391,86
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 613,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.178,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 395,08 )
   0005449/2025 0000130/2026 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 395,08
        Total R$ 395,08
Total R$ 395,08
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 1.705,35 )
   0004740/2025 0007086/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.500,00
   0005343/2025 0007085/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 195,93
   0004822/2025 0007084/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 9,42
        Total R$ 1.705,35
Total R$ 1.705,35
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 383,18 )
   0003385/2025 0005612/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 341,25
   0003973/2025 0005609/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 41,93
        Total R$ 383,18
Total R$ 383,18
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 991,86 )
   0004358/2025 0005593/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 391,86
   0001989/2025 0005592/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 600,00
        Total R$ 991,86
Total R$ 991,86
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 613,20 )
   0004243/2025 0005581/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 613,20
        Total R$ 613,20
Total R$ 613,20
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 542,91 )
   0002987/2025 0004043/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 542,91
        Total R$ 542,91
Total R$ 542,91
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 939,00 )
   0002838/2025 0003937/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 939,00
        Total R$ 939,00
Total R$ 939,00
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 1.296,99 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 18.178,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 395,08 )
   0000130/2026 0000389/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 395,08
         Total R$ 395,08
Total R$ 395,08
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 1.500,00 )
   0007086/2025 0000178/2026 OriginalRestos a Pagar Processados005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.500,00
         Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 26/12/2025 ( Total R$ 205,35 )
   0007085/2025 0008410/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 195,93
   0007084/2025 0008409/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3R$ 9,42
         Total R$ 205,35
Total R$ 205,35
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 1.988,24 )
   0005609/2025 0006786/2025 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 41,93
   0005581/2025 0006785/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 613,20
   0005612/2025 0006771/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 341,25
   0005593/2025 0006745/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 391,86
   0005592/2025 0006744/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 600,00
         Total R$ 1.988,24
Total R$ 1.988,24
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 542,91 )
   0004043/2025 0004833/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 542,91
         Total R$ 542,91
Total R$ 542,91
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 939,00 )
   0003937/2025 0004669/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 939,00
         Total R$ 939,00
Total R$ 939,00
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 1.489,04 ) (Continua na próxima página)
   0003449/2025 0004115/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 31,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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