Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.312,00 )
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 352,00 )
   0000742/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 352,00
       Total R$ 352,00
Total R$ 352,00
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 1.440,00 )
   0003728/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 1.440,00
       Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 1.120,00 )
   0003396/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 1.120,00
       Total R$ 1.120,00
Total R$ 1.120,00
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 400,00 )
   0003293/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
       Total R$ 3.312,00
Total R$ 3.312,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.312,00 )
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 352,00 )
   0000742/2024 0002056/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 352,00
        Total R$ 352,00
Total R$ 352,00
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 1.440,00 )
   0003728/2023 0005010/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 1.440,00
        Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 1.520,00 )
   0003396/2023 0004463/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 1.120,00
   0003293/2023 0004462/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 400,00
        Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
        Total R$ 3.312,00
Total R$ 3.312,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.312,00 )
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 352,00 )
   0002056/2024 0002503/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 352,00
         Total R$ 352,00
Total R$ 352,00
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 2.960,00 )
   0005010/2023 0006652/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 1.440,00
   0004462/2023 0006651/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILR$ 400,00
   0004463/2023 0006650/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 1.120,00
         Total R$ 2.960,00
Total R$ 2.960,00
         Total R$ 3.312,00
Total R$ 3.312,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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