Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.345,40 )
 Data: 11/05/2023 ( Total R$ 125,40 )
   0002033/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 125,40
       Total R$ 125,40
Total R$ 125,40
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 2.220,00 )
   0000438/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.220,00
       Total R$ 2.220,00
Total R$ 2.220,00
       Total R$ 2.345,40
Total R$ 2.345,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.325,40 )
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 125,40 )
   0002033/2023 0005805/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 125,40
        Total R$ 125,40
Total R$ 125,40
 Data: 17/02/2023 ( Total R$ 2.220,00 )
   0000438/2023 0001078/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.220,00
        Total R$ 2.220,00
Total R$ 2.220,00
 Data: 16/02/2023 ( Total R$ 1.980,00 )
   0004025/2022 0000664/2023 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.156 - CUSTEIO SERV. ATENCAO ESPECIALIZADA - PORT.No1.274R$ 1.980,00
        Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00
        Total R$ 4.325,40
Total R$ 4.325,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.325,40 )
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 125,40 )
   0005805/2023 0006896/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 125,40
         Total R$ 125,40
Total R$ 125,40
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 2.220,00 )
   0001078/2023 0001334/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.220,00
         Total R$ 2.220,00
Total R$ 2.220,00
 Data: 22/02/2023 ( Total R$ 1.980,00 )
   0000664/2023 0000886/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.156 - CUSTEIO SERV. ATENCAO ESPECIALIZADA - PORT.No1.274R$ 1.980,00
         Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00
         Total R$ 4.325,40
Total R$ 4.325,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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