Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 29.777,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 4.491,47 )
   0002569/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 245,00
   0002566/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 4.246,47
       Total R$ 4.491,47
Total R$ 4.491,47
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 2.303,80 )
   0002525/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.924,20
   0002522/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 379,60
       Total R$ 2.303,80
Total R$ 2.303,80
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 37,90 )
   0002486/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 37,90
       Total R$ 37,90
Total R$ 37,90
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 2.685,66 )
   0002450/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 918,40
   0002429/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 120,00
   0002417/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.647,26
       Total R$ 2.685,66
Total R$ 2.685,66
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 639,24 )
   0002380/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 198,00
   0002376/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 441,24
       Total R$ 639,24
Total R$ 639,24
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 663,64 )
   0002328/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 60,72
   0002317/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 147,00
   0002316/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 455,92
       Total R$ 663,64
Total R$ 663,64
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 28.571,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 1.939,34 )
   0002522/2025 0003172/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 379,60
   0002417/2025 0003171/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.559,74
        Total R$ 1.939,34
Total R$ 1.939,34
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 1.924,20 )
   0002525/2025 0003106/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.924,20
        Total R$ 1.924,20
Total R$ 1.924,20
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.460,78 )
   0002486/2025 0002933/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 37,90
   0002316/2025 0002932/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 455,92
   0002317/2025 0002931/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 147,00
   0002429/2025 0002930/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 120,00
   0002328/2025 0002929/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 60,72
   0002376/2025 0002928/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 441,24
   0002380/2025 0002927/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 198,00
        Total R$ 1.460,78
Total R$ 1.460,78
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 720,50 )
   0002028/2025 0002736/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 720,50
        Total R$ 720,50
Total R$ 720,50
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 499,00 )
   0001553/2025 0002651/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 499,00
        Total R$ 499,00
Total R$ 499,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 73,60 )
   0002046/2025 0002619/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 73,60
        Total R$ 73,60
Total R$ 73,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 28.016,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 3.384,98 )
   0002930/2025 0003722/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 120,00
   0003106/2025 0003704/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.924,20
   0002932/2025 0003693/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 455,92
   0002931/2025 0003692/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 147,00
   0002929/2025 0003691/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 60,72
   0002928/2025 0003688/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 441,24
   0002933/2025 0003652/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 37,90
   0002927/2025 0003651/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 198,00
         Total R$ 3.384,98
Total R$ 3.384,98
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 720,50 )
   0002736/2025 0003283/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 720,50
         Total R$ 720,50
Total R$ 720,50
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.069,50 )
   0002651/2025 0003173/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 499,00
   0002620/2025 0003172/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 570,50
         Total R$ 1.069,50
Total R$ 1.069,50
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 359,75 )
   0002619/2025 0003135/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 73,60
   0001628/2025 0003134/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 286,15
         Total R$ 359,75
Total R$ 359,75
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 66,75 )
   0002431/2025 0003049/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 66,75
         Total R$ 66,75
Total R$ 66,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS