Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.983,96 )
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 1.813,60 )
   0004702/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 513,60
   0004701/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.300,00
       Total R$ 1.813,60
Total R$ 1.813,60
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 1.260,00 )
   0003160/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.179 - Manut. Vig. Saude do trabalhador - Res. SES/MG nº 7.730/2021R$ 1.260,00
       Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 2.494,94 )
   0001664/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.247,47
   0001664/2023 Original0205 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.247,47
       Total R$ 2.494,94
Total R$ 2.494,94
 Data: 24/03/2023 ( Total R$ 2.415,42 )
   0001356/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.207,71
   0001356/2023 Original0205 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.207,71
       Total R$ 2.415,42
Total R$ 2.415,42
       Total R$ 7.983,96
Total R$ 7.983,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.983,96 )
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 513,60 )
   0004702/2023 0000024/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 513,60
        Total R$ 513,60
Total R$ 513,60
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 1.300,00 )
   0004701/2023 0006735/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.300,00
        Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 1.260,00 )
   0003160/2023 0004399/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.179 - Manut. Vig. Saude do trabalhador - Res. SES/MG nº 7.730/2021R$ 1.260,00
        Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 2.494,94 )
   0001664/2023 0002091/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.247,47
   0001664/2023 0002091/2023 Original0205 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.247,47
        Total R$ 2.494,94
Total R$ 2.494,94
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 2.415,42 )
   0001356/2023 0001890/2023 Original005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.207,71
   0001356/2023 0001890/2023 Original0205 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.207,71
        Total R$ 2.415,42
Total R$ 2.415,42
        Total R$ 7.983,96
Total R$ 7.983,96
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.983,96 )
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 513,60 )
   0000024/2024 0000209/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 513,60
         Total R$ 513,60
Total R$ 513,60
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.300,00 )
   0006735/2023 0007939/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.300,00
         Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 1.260,00 )
   0004399/2023 0005362/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.179 - Manut. Vig. Saude do trabalhador - Res. SES/MG nº 7.730/2021R$ 1.260,00
         Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 25/04/2023 ( Total R$ 2.494,94 )
   0002091/2023 0002636/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.247,47
   0002091/2023 0002636/2023 OriginalOrcamentario0205 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.247,47
         Total R$ 2.494,94
Total R$ 2.494,94
 Data: 17/04/2023 ( Total R$ 2.415,42 )
   0001890/2023 0002362/2023 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.207,71
   0001890/2023 0002362/2023 OriginalOrcamentario0205 - SERVICO URBANO1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRASR$ 1.207,71
         Total R$ 2.415,42
Total R$ 2.415,42
         Total R$ 7.983,96
Total R$ 7.983,96
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 17.068,18 )
  10/10/2024000206/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 6.613,00
  17/10/2023000201/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 1.284,00
  04/09/2023000184/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 1.556,00
  27/07/2023000166/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 5.160,00
  20/03/2023000075/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CINTAS, RELES FOTOCONTROLADOR, CONECTORES E CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIAS LED NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 2.455,18
        Total R$ 17.068,18
Total R$ 17.068,18
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