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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.983,96 ) |
| | Data: 09/01/2024 ( Total R$ 513,60 ) |
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0000024/2024
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0000209/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 513,60 |
| | | | | | | | Total R$ 513,60 Total R$ 513,60 |
| | Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.300,00 ) |
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0006735/2023
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0007939/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 1.300,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.300,00 Total R$ 1.300,00 |
| | Data: 22/08/2023 ( Total R$ 1.260,00 ) |
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0004399/2023
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0005362/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.179 - Manut. Vig. Saude do trabalhador - Res. SES/MG nº 7.730/2021 | R$ 1.260,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.260,00 Total R$ 1.260,00 |
| | Data: 25/04/2023 ( Total R$ 2.494,94 ) |
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0002091/2023
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0002636/2023
| Original | Orcamentario | 005 - SERVICO URBANO | 1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS | R$ 1.247,47 |
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0002091/2023
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0002636/2023
| Original | Orcamentario | 0205 - SERVICO URBANO | 1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS | R$ 1.247,47 |
| | | | | | | | Total R$ 2.494,94 Total R$ 2.494,94 |
| | Data: 17/04/2023 ( Total R$ 2.415,42 ) |
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0001890/2023
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0002362/2023
| Original | Orcamentario | 005 - SERVICO URBANO | 1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS | R$ 1.207,71 |
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0001890/2023
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0002362/2023
| Original | Orcamentario | 0205 - SERVICO URBANO | 1.110 - EXECUCAO DO TERMO DE COOP.TECNICA COM A ELETROBRAS | R$ 1.207,71 |
| | | | | | | | Total R$ 2.415,42 Total R$ 2.415,42 |
| | | | | | | | Total R$ 7.983,96 Total R$ 7.983,96 |