Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.920,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total -R$ 60,00 )
   0002996/2024 Anulacao001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO-R$ 60,00
       Total -R$ 60,00
Total -R$ 60,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 3.294,50 )
   0004189/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.294,50
       Total R$ 3.294,50
Total R$ 3.294,50
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 357,00 )
   0003007/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 357,00
       Total R$ 357,00
Total R$ 357,00
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 60,00 )
   0002996/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 117,00 )
   0001575/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 117,00
       Total R$ 117,00
Total R$ 117,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 131,00 )
   0001240/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 131,00
       Total R$ 131,00
Total R$ 131,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 380,00 )
   0001104/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 380,00
       Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 36,00 )
   0000722/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 36,00
       Total R$ 36,00
Total R$ 36,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 428,30 )
   0000334/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 428,30
       Total R$ 428,30
Total R$ 428,30
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 64,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.920,90 )
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 3.294,50 )
   0004189/2024 0006204/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.294,50
        Total R$ 3.294,50
Total R$ 3.294,50
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 357,00 )
   0003007/2024 0004463/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 357,00
        Total R$ 357,00
Total R$ 357,00
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 117,00 )
   0001575/2024 0002459/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 117,00
        Total R$ 117,00
Total R$ 117,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 36,00 )
   0000722/2024 0001832/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 36,00
        Total R$ 36,00
Total R$ 36,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 131,00 )
   0001240/2024 0001834/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 131,00
        Total R$ 131,00
Total R$ 131,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 380,00 )
   0001104/2024 0001833/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 380,00
        Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 64,50 )
   0005254/2023 0000739/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.185 - Enf. COVID e doencas respiratorias - Res. SES/MG nº 7.488/2021R$ 64,50
        Total R$ 64,50
Total R$ 64,50
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 428,30 )
   0000334/2024 0000658/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 428,30
        Total R$ 428,30
Total R$ 428,30
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 112,60 )
   0003829/2023 0005684/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 112,60
        Total R$ 112,60
Total R$ 112,60
        Total R$ 4.920,90
Total R$ 4.920,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.920,90 )
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 3.294,50 )
   0006204/2024 0007096/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.294,50
         Total R$ 3.294,50
Total R$ 3.294,50
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 357,00 )
   0004463/2024 0005111/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 357,00
         Total R$ 357,00
Total R$ 357,00
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 117,00 )
   0002459/2024 0002893/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 117,00
         Total R$ 117,00
Total R$ 117,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 547,00 )
   0001832/2024 0002266/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 36,00
   0001834/2024 0002231/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 131,00
   0001833/2024 0002225/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 380,00
         Total R$ 547,00
Total R$ 547,00
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 64,50 )
   0000739/2024 0001031/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.185 - Enf. COVID e doencas respiratorias - Res. SES/MG nº 7.488/2021R$ 64,50
         Total R$ 64,50
Total R$ 64,50
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 428,30 )
   0000658/2024 0000890/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 428,30
         Total R$ 428,30
Total R$ 428,30
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 112,60 )
   0005684/2023 0006794/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 112,60
         Total R$ 112,60
Total R$ 112,60
         Total R$ 4.920,90
Total R$ 4.920,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 22.644,50 )
  17/10/2024000212/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para a aquisicao de bolas de vinil coloridas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de Bom Jesus da Penha/MGTERMINO DE PRAZOR$ 3.294,50
  10/03/2016000017/2016CONTRATOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (A TENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE) PARA O PRONTO ATEND IMENTO MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA, CONFORME P ROPOSTA N°: 14926.619000/1140-01 DO MINISTERIO DA SATDETERMINO DE PRAZOR$ 8.042,00
  11/06/2015000087/2015CONTRATOSAQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E APARELHOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAQUIN AS, MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, UTENSILIO S E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTE CAO DO SERVICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUSTERMINO DE PRAZOR$ 10.693,00
  25/05/2011000110/2011CONTRATOSAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 615,00
        Total R$ 22.644,50
Total R$ 22.644,50
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