Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 535.641,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 63,00 )
   0004383/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 63,00
       Total R$ 63,00
Total R$ 63,00
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 2.964,80 )
   0004372/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.964,80
       Total R$ 2.964,80
Total R$ 2.964,80
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 3.439,50 )
   0004279/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.492,80
   0004278/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.946,70
       Total R$ 3.439,50
Total R$ 3.439,50
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 1.866,00 )
   0004257/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.866,00
       Total R$ 1.866,00
Total R$ 1.866,00
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 960,00 )
   0003770/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 960,00
       Total R$ 960,00
Total R$ 960,00
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 6.496,46 )
   0003728/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.261,46
   0003727/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 5.235,00
       Total R$ 6.496,46
Total R$ 6.496,46
 Data: 27/08/2025 ( Total R$ 624,00 )
   0003716/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 624,00
       Total R$ 624,00
Total R$ 624,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 1.795,00 )
   0002532/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.795,00
       Total R$ 1.795,00
Total R$ 1.795,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 1.017,60 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 534.773,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 3.439,50 )
   0004279/2025 0005478/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.492,80
   0004278/2025 0005477/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.946,70
        Total R$ 3.439,50
Total R$ 3.439,50
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 1.866,00 )
   0004257/2025 0005220/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.866,00
        Total R$ 1.866,00
Total R$ 1.866,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 118,00 )
   0003978/2025 0005174/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 118,00
        Total R$ 118,00
Total R$ 118,00
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 960,00 )
   0003770/2025 0004804/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 960,00
        Total R$ 960,00
Total R$ 960,00
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 6.496,46 )
   0003728/2025 0004712/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.261,46
   0003727/2025 0004711/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 5.235,00
        Total R$ 6.496,46
Total R$ 6.496,46
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 624,00 )
   0003716/2025 0004684/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 624,00
        Total R$ 624,00
Total R$ 624,00
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 9.829,40 )
   0003332/2025 0004312/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 9.562,40
   0003040/2025 0004313/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 267,00
        Total R$ 9.829,40
Total R$ 9.829,40
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.795,00 )
   0002532/2025 0003203/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.795,00
        Total R$ 1.795,00
Total R$ 1.795,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 538.353,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 3.439,50 )
   0005477/2025 0006412/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.946,70
   0005478/2025 0006410/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.492,80
         Total R$ 3.439,50
Total R$ 3.439,50
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 118,00 )
   0005174/2025 0006228/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 118,00
         Total R$ 118,00
Total R$ 118,00
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 1.866,00 )
   0005220/2025 0006053/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.866,00
         Total R$ 1.866,00
Total R$ 1.866,00
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 9.562,40 )
   0004312/2025 0005386/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 9.562,40
         Total R$ 9.562,40
Total R$ 9.562,40
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 267,00 )
   0004313/2025 0005236/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 267,00
         Total R$ 267,00
Total R$ 267,00
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.017,60 )
   0002876/2025 0003503/2025 OriginalOrcamentario007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 92,40
   0002877/2025 0003502/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 925,20
         Total R$ 1.017,60
Total R$ 1.017,60
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 1.926,54 )
   0002343/2025 0002890/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.228,32
   0002344/2025 0002887/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 698,22
         Total R$ 1.926,54
Total R$ 1.926,54
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 3.094,00 )
   0001538/2025 0002026/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.094,00
         Total R$ 3.094,00
Total R$ 3.094,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 35.986,40 )
  22/06/2023000123/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 19.417,40
  29/05/2014000068/2014CONTRATOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, APARELHO DE COMUNICACAO, APARELHOS DE MEDICAO E AN ALISE E EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE BOM JESUS DA PENHATERMINO DE PRAZOR$ 16.569,00
        Total R$ 35.986,40
Total R$ 35.986,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS