Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.966,00 )
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 1.296,00 )
   0004384/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.296,00
       Total R$ 1.296,00
Total R$ 1.296,00
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 1.670,00 )
   0003843/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 1.670,00
       Total R$ 1.670,00
Total R$ 1.670,00
       Total R$ 2.966,00
Total R$ 2.966,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.670,00 )
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 1.670,00 )
   0003843/2025 0005582/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 1.670,00
        Total R$ 1.670,00
Total R$ 1.670,00
        Total R$ 1.670,00
Total R$ 1.670,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 1.670,00 )
  02/09/2025000119/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: MOBILIARIO EM GERAL, ELETROELETRONICOS, MATERIAIS ELETRICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IVigenteR$ 1.670,00
        Total R$ 1.670,00
Total R$ 1.670,00
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