Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.437,00 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.950,00 )
   0000325/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.950,00
       Total R$ 1.950,00
Total R$ 1.950,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 273,00 )
   0002511/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 273,00
       Total R$ 273,00
Total R$ 273,00
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 569,00 )
   0002508/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 569,00
       Total R$ 569,00
Total R$ 569,00
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 390,00 )
   0002079/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 390,00
       Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 255,00 )
   0001226/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 255,00
       Total R$ 255,00
Total R$ 255,00
       Total R$ 3.437,00
Total R$ 3.437,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.248,75 )
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.950,00 )
   0000325/2024 0001307/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.950,00
        Total R$ 1.950,00
Total R$ 1.950,00
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 842,00 )
   0002508/2023 0004043/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 569,00
   0002511/2023 0004040/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 273,00
        Total R$ 842,00
Total R$ 842,00
 Data: 02/06/2023 ( Total R$ 255,00 )
   0001226/2023 0002973/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 255,00
        Total R$ 255,00
Total R$ 255,00
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 390,00 )
   0002079/2023 0002772/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 390,00
        Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 06/01/2023 ( Total R$ 811,75 )
   0004093/2022 0000065/2023 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.152 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 - PORT. No 7.505R$ 811,75
        Total R$ 811,75
Total R$ 811,75
        Total R$ 4.248,75
Total R$ 4.248,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.248,75 )
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.950,00 )
   0001307/2024 0001604/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.950,00
         Total R$ 1.950,00
Total R$ 1.950,00
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 842,00 )
   0004040/2023 0004826/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 273,00
   0004043/2023 0004825/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 569,00
         Total R$ 842,00
Total R$ 842,00
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 255,00 )
   0002973/2023 0003559/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 255,00
         Total R$ 255,00
Total R$ 255,00
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 390,00 )
   0002772/2023 0003434/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 390,00
         Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 811,75 )
   0000065/2023 0000182/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.152 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 - PORT. No 7.505R$ 811,75
         Total R$ 811,75
Total R$ 811,75
         Total R$ 4.248,75
Total R$ 4.248,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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