Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.745,00 )
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 1.898,00 )
   0005001/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.898,00
       Total R$ 1.898,00
Total R$ 1.898,00
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 1.898,00 )
   0004822/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.898,00
       Total R$ 1.898,00
Total R$ 1.898,00
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 949,00 )
   0004651/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 949,00
       Total R$ 949,00
Total R$ 949,00
       Total R$ 4.745,00
Total R$ 4.745,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.745,00 )
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 1.898,00 )
   0005001/2023 0007365/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.898,00
        Total R$ 1.898,00
Total R$ 1.898,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 1.898,00 )
   0004822/2023 0006973/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.898,00
        Total R$ 1.898,00
Total R$ 1.898,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 949,00 )
   0004651/2023 0006352/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 949,00
        Total R$ 949,00
Total R$ 949,00
        Total R$ 4.745,00
Total R$ 4.745,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.688,05 )
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 1.875,22 )
   0007365/2023 0000094/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022R$ 1.875,22
         Total R$ 1.875,22
Total R$ 1.875,22
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 1.875,22 )
   0006973/2023 0008255/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.875,22
         Total R$ 1.875,22
Total R$ 1.875,22
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 937,61 )
   0006352/2023 0007662/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 937,61
         Total R$ 937,61
Total R$ 937,61
         Total R$ 4.688,05
Total R$ 4.688,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 4.745,00 )
  04/09/2023000183/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 4.745,00
        Total R$ 4.745,00
Total R$ 4.745,00
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