Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBATERIA 150 AMPERESBATERIA 150 AMPERES1,0000R$ 1.495,08R$ 1.495,08
MaterialCRUZETA CARDAN MERCEDES 1518CRUZETA CARDAN MERCEDES 15182,0000R$ 153,54R$ 307,08
MaterialJOGO JUNTAS CAMBIO MB1518JOGO JUNTAS CAMBIO MB15181,0000R$ 15,33R$ 15,32
MaterialANEL SINCRONIZADO MB1518ANEL SINCRONIZADO MB15183,0000R$ 182,64R$ 547,93
MaterialRETENTOR TRAS.CAMBIO MB1518RETENTOR TRAS.CAMBIO MB15181,0000R$ 29,33R$ 29,32
MaterialPALHETA LIMPADOR MERCEDES 1518PALHETA LIMPADOR MERCEDES 15182,0000R$ 101,88R$ 203,75
MaterialREPARO SINCRONIZADOR 2/5 1518REPARO SINCRONIZADOR 2/5 15181,0000R$ 50,06R$ 50,06
MaterialRETENTOR EIXO PILOTO MB1518RETENTOR EIXO PILOTO MB15181,0000R$ 19,77R$ 19,76
MaterialCORPO ACOPLAMENTO 2/3 MB1518CORPO ACOPLAMENTO 2/3 MB15181,0000R$ 605,67R$ 605,67
MaterialENGRENAGEM 3 MOVEL CAMBIO 1518ENGRENAGEM 3 MOVEL CAMBIO 15181,0000R$ 1.272,58R$ 1.272,57
MaterialLUVA ENGATE CAMBIO MB1518LUVA ENGATE CAMBIO MB15181,0000R$ 521,45R$ 521,44
MaterialBUCHA BARRA ESTABILIZ.MB1719BUCHA BARRA ESTABILIZ.MB17192,0000R$ 42,60R$ 85,20
MaterialFECHADURA PORTA ESQ.MB1719FECHADURA PORTA ESQ.MB17191,0000R$ 1.029,11R$ 1.029,10
MaterialREPARO PISTAO CACAMBA MB2216REPARO PISTAO CACAMBA MB22162,0000R$ 97,22R$ 194,43
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/01/2025 0000010/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024R$ 139,74
05/02/2025 0000352/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024R$ 688,77
12/03/2025 0000985/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024R$ 870,37
10/04/2025 0001593/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024R$ 597,36
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/01/2025 0000010/2025 0000122/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024R$ 139,74
11/02/2025 0000352/2025 0000566/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024R$ 688,77
13/03/2025 0000985/2025 0001224/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024R$ 870,37
14/04/2025 0001593/2025 0001929/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024R$ 597,36
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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